兰州市物价局2017年度部门决算信息公开

时间: 2018- 09- 14 作者: 文档来源:

一、部门基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行国家、省、市、有关物价工作的方针、政策、法律、法规;起草并组织实施全市有关价格管理工作的地方性法规;提出全市价格改革和价格调整政策、计划的建议;组织实施国家、省、市政府的价格改革方案。

2.提出综合运用价格政策和其他经济政策以及法律、行政等手段调控市场,保持全市价格总水平基本稳定的建议;负责价格调节基金的征收、使用和管理工作,承担价格调节基金管理办公室日常工作。

3.负责制定全市价格中长期规划、年度计划;分析宏观经济形势和价格走势,监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动,发布市场价格信息,拟定全市价格总水平年度调控目标,组织实施价格调控措施;依法履行价格干预措施和紧急措施。

4.负责全市价格工作的宏观调控和综合平衡;指导和协调有关部门以及县、区人民政府的价格工作;衔接平衡区域市场价格水平;协调处理价格争议;依法规范行业组织和经营者的价格行为。

5.拟定和调整市级实行政府定价或指导价的商品价格、服务价格、房地产价格和收费标准,规定作价(收费)原则和作价办法,并依法进行监督管理;对市场调节的关系民生的重要商品和服务价格,必要时通过提价申报、差率控制和提价备案等措施进行间接调控。

6.管理行政事业性收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费;会同有关部门管理市级行政事业性收费项目。

7.负责组织开展全市价格和收费的监督检查工作,查处价格欺诈、价格歧视、价格垄断以及低价倾销等各种价格违法和乱收费行为;依法授权或委托价格监督检查机构开展价格监督检查。

8.负责群众价格举报、投诉和咨询工作;依法审理、处罚价格违法案件;负责对价格(收费)申诉案件进行复议和裁决;负责商品和服务价格的明码标价工作,开展全市价格诚信工作;负责开展价格公共性服务工作;指导价格社会监督工作。

9.负责组织政府定价项目的价格(收费)听证、价格调整征求意见座谈会、价格行政处罚听证。 

10.负责全市农产品、工业品、公用事业、垄断行业和公益性服务价格及行政事业性收费的成本调查和监审工作,研究、分析变化趋势,为政府制定或调整价格政策提供决策依据。

11.负责对全市司法、行政执法机关、纪检监察部门及仲裁机构办理的刑事、民事、经济、行政案件涉及的财产进行价格鉴定;负责全市价格评估、价格鉴证的复核裁定;负责价格咨询、调整价格矛盾、价格纠纷处理等工作;承担全市价格评估机构及人员的双认定工作;指导中介机构的价格鉴证工作。

12.指导、协调县、区价格主管部门业务管理工作;指导企业用好市场调节商品价格的定价权事宜;组织、指导各业务主管部门和企事业单位相关人员的业务培训。

13.负责局机关和直属单位干部职工的教育培训和管理工作;负责全市价格工作的宣传;指导市价格协会工作。

14.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

(1)下属单位3个。兰州市价格监督检查局(行政)、兰州市价格成本监审局(行政)、兰州市价格认证中心(参公)

(2)在职人员111人。其中:局机关52人、市价格监督检查局36人、市价格成本监审局14人、市价格认证中心9人,离休1人,退休41人,临聘人员7人。

(三)决算编报范围

2017年兰州市物价局编报范围由局本级及市价格监督检查局、市价格成本监审局、市价格认证中心三个二级单位组成。

二、部门决算表

  (一)收入支出决算总表


收入支出决算总表



                                                                             公开01表

                                                                             金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

2105.59

一、一般公共服务支出

29

2031.87

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

3.53

六、其他收入

6

8.50

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

78.70

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

2114.09

本年支出合计

52

2114.09

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

53

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

2114.09

总计

56

2114.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)收入决算表

                 收入决算表

                                                                          公开02表

 


                                                                          金额单位:万元

 


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





合计

2114.09

2105.59

 

 

 

 

8.50


201

一般公共服务支出

2031.87

2023.37

 

 

 

 

8.50


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2031.84

2023.34

 

 

 

 

8.50


2010301

  行政运行

2031.84

2023.34

 

 

 

 

8.50


20113

商贸事务

0.03

0.03

 

 

 

 

 


2011308

  招商引资

0.03

0.03

 

 

 

 

 


205

教育支出

3.53

3.53

 

 

 

 

 


20508

进修及培训

3.53

3.53

 

 

 

 

 


2050803

  培训支出

3.53

3.53

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

78.70

78.70

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

78.70

78.70

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

78.70

78.70

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


  (三)支出决算表

              支出决算表

                                                                       公开03表


                                                                       金额单位:万元



科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 


 


 


 


合计

2114.09

1931.14

182.96

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

2031.87

1848.91

182.96

 

 

 

 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2031.84

1848.91

182.96

 

 

 

 


2010301

  行政运行

2031.84

1848.91

182.96

 

 

 

 


20113

商贸事务

0.03

 

0.03

 

 

 

 


2011308

  招商引资

0.03

 

0.03

 

 

 

 


205

教育支出

3.53

3.53

 

 

 

 

 


20508

进修及培训

3.53

3.53

 

 

 

 

 


2050803

  培训支出

3.53

3.53

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

78.70

78.70

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

78.70

78.70

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

78.70

78.70

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


  (四)财政拨款收入支出决算总表 

             财政拨款收入支出决算总表

                                                                     公开04表


                                                                     金额单位:万元


收     入

支     出

 


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 


 


一、一般公共预算财政拨款

1

2,105.59

一、一般公共服务支出

30

2,023.37

2,023.37

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

34

3.53

3.53

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 


 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

48

78.70

78.70

 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 


 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

 


本年收入合计

24

2,105.59

本年支出合计

53

2,105.59

2,105.59

 

 


年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

 


  一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

 


  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 


 

28

 

 

57

 

 

 

 


总计

29

2,105.59

总计

58

2,105.59

2,105.59

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


   (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

        一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                 公开05表

                                                                                金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出



合计

2105.59

1922.63

182.96


201

一般公共服务支出

2023.37

1840.41

182.96


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2023.34

1840.41

182.93


2010301

  行政运行

2023.34

1840.41

182.93


20113

商贸事务

0.03

 

0.03


2011308

  招商引资

0.03

 

0.03


205

教育支出

3.53

3.53

 


20508

进修及培训

3.53

3.53

 


2050803

  培训支出

3.53

3.53

 


221

住房保障支出

78.70

78.70

 


22102

住房改革支出

78.70

78.70

 


2210201

  住房公积金

78.70

78.70

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

                                                                公开05表

                                                               金额单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

824.14

302

商品和服务支出

184.06

310

其他资本性支出

 


30101

  基本工资

300.12

30201

  办公费

21.79

31001

  房屋建筑物购建

 


30102

  津贴补贴

336.19

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 


30103

  奖金

34.82

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 


30104

  其他社会保障缴费

8.71

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 


30106

  伙食补助费

120.50

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 


30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

4.33

31008

  物资储备

 


30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 


30199

  其他工资福利支出

23.8

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 


303

对个人和家庭的补助

914.44

30211

  差旅费

25.60

31011

  地上附着物和青苗补偿

 


30301

  离休费

9.58

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 


30302

  退休费

225.99

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 


30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 


30304

  抚恤金

13.94

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 


30305

  生活补助

 

30216

  培训费

3.53

31099

  其他资本性支出

 


30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.63

304

对企事业单位的补贴

 


30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 


30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 


30309

  奖励金

516.56

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 


30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 


30311

  住房公积金

78.70

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 


30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3.21

30701

  国内债务付息

 


30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

16.33

30707

  国外债务付息

 


30314

  采暖补贴

69.67

30231

  公务用车运行维护费

5.10

399

其他支出

 


30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

102.66

39906

  赠与

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.88

 

 

 


人员经费合计

1738.57

公用经费合计

184.06


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                               公开07表

                                                                              金额单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


7.24

 

6.00

 

6.00

1.24

5.73

 

5.10

 

5.10

0.63


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                               公开08表

                                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


小计

基本支出

项目支出



合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


三、部门决算情况说明

(一)部门决算收支总体情况说明

2017年我局年初预算数为1242.29万元,较2016年预算减少85.07万元。预算经费减少主要是压缩办公经费。

2017年财政拨款收入2105.59万元,其他收入8.50万元。全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。2017年财政拨款支出2114.09万元,2016年财政拨款支出2124.84万元,比上年减少5%。按功能科目分类一般公共服务支出 2031.87万元、教育支出3.53万元,住房保障支出78.70万元。按照支出经济分类工资福利支出824.14万元,商品和服务支出360.00万元,对个人和家庭补助支出914.44万元,其他资本性支出15.51万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)2031.87万元。主要保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。其中基本支出1848.91万元,项目支出182.96万元。

2.教育支出(类)3.53万元。较上年增加1.22万元,增幅52.81%,主要用于市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。

3.住房保障支出(类)78.70元,较上年增加10.65万元,增幅15.65 %,按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

1.人员经费 1738.57万元。

2.公用经费184.06万元,与上年基本持平。

(四)“三公”经费决算情况说明

2017年我部门 “三公”经费预算为7.24万元,其中:公务车运行维护费6万元,接待费1.24万元,因公出国境0万元。决算支出为5.73万元,其中公务车用行维护费5.10万元,接待费0.63万元,因公出国境费用为0元。“三公”经费压缩,比预算减少了1.51万元。公务接待主要是国家及外地兄弟城市来我局考察调研接待。2017年共接待 8批次、69 人。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

我局系统2017年部门决算中无政府性基金预算财政拨款。

(六)机关运行经费支出情况

本部门2017年度部门决算机关运行经费184.06万元,主要保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2017年度机关运行经费比 2016 年增加47.21万元,增长34.49%。主要原因是由于公车改革增加的相关费用。

机关运行经费支出按部门分类,兰州市物价局本级92.42万元、价格监督检查局56.59万元、价格成本监审局25.20万元、价格认证中心9.85万元。

(七)政府采购支出情况

本部门2017年政府采购支出总额36.15万元,其中:政府采购货物支出18.21万元,政府采购服务支出17.94万元。授予中小企业合同金额36.15万元,占政府采购支出总额的100%。

(八)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,本部门共有一般公务用车3辆,其中市物价局本级1辆,市价格监督检查局1辆,市价格成本监审局1辆。没有单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上的专用设备。

四、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对市价格成本监审局的成本监审服务费项目开展了重点绩效评价,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的81.99%,对服务成本审核6个项目向第三中介机构购买服务。成本监审政府购买服务,解决了成本监审工作人员不足的问题,促进了工作效能的提升,保证了成本监审工作的按要求及时完成。成本监审政府购买服务,提升了成本监审工作的质量,提高了成本监审的公信力,为价格主管部门制定价格科学性提供了保证。本年专项经费预算配置控制较好,支出总额控制在预算总额以内。

五、名词解释

1.财政拨款(补助):指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,指机关及所属单位按照政策规定用于住房公积金缴存方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指国家发展改革委员会拨付价格调节专项经费。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.兰州市物价局2017年部门决算(本级)兰州市物价局2017年决算公开(本级).docx

2.兰州市价格监督检查局2017年部门决算兰州市价格监督检查局2017决算公开.docx

3.兰州市价格成本监审局2017部门决算兰州市价格成本监审局2017决算公开.docx

4.兰州市价格认证中心2017部门决算兰州市价格认证中心2017决算公开.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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